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刘文道同志主持召开审计局审计反馈问题整改工作推进会

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6月23日,集团公司召开审计局审计反馈问题整改工作推进会,会议由集团党委书、董事长刘文道主持,集团领导班子成员、财务中心、战略投资部、审计部等相关部门负责人及相关二级企业负责人参加会议。

会上,集团审计部汇报集团关于落实审计局审计反馈问题整改工作方案及国资委相关处室对整改工作方案的反馈意见。各相关部门负责人汇报各自牵头的审计问题、整改措施、完成时限、长效机制及建立时限。

集团党委书记、董事长刘文道指出要高度重视本次审计整改工作,并提出了三点要求:

一是坚决按照市国资委、市审计局对审计整改工作的要求,提高政治站位,统一思想认识,层层压实整改责任。

二是分类实施,标本兼治,抓好审计问题整改和落实。以审计反馈问题为导向,制订科学合理的具体整改措施,逐项逐个问题推进,在规定时限内完成问题的整改。

三是按照标本兼治的原则,认真总结、举一反三,在集团范围内开展自查自纠,全面梳理排查审计反馈的各类问题,建立和完善长效机制,建立健全规章制度,杜绝类似问题重复发生,持续深化审计整改成效。

下一步,各责任部门将严格按照会议要求,有序高效推进本次审计整改工作,确保审计整改工作落地落实。


供稿:审计部

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